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哈密瓜什么季节吃比较好,哈密瓜几月份吃是正季 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计和审计(jì)哪个发展前(qián)景比(bǐ)较好些,会(huì)计和审计哪个发展前景比较(jiào)好一点是问(wèn):审(shěn)计和会计哪个(gè)好就业(yè)会(huì)计专(zhuān)业人员目前较(jiào)为饱和,就业质量不高,都为较小型的单位的。

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会计和审(shěn)计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好(hǎo)一点

  问(wèn):审计和(hé)会计(jì)哪个好就业(yè)

  会计专业人员目前较为饱和,就业质量(liàng)不高,都为较小型的单位。

  而(ér)审计专(zhuān)业,尤(yóu)其是重点(diǎn)学校的审计专业就(哈密瓜什么季节吃比较好,哈密瓜几月份吃是正季jiù)业质量(liàng)较高(gāo),考(kǎo)取公务(wù)员的机会(huì)较(jiào)多(duō),有更(gèng)好的发展(zhǎn)前景。

  审(shěn)计和会计各有长(zhǎng)短(duǎn),学会计比(bǐ)较简单,先做帐(zhàng),考升级(jí),初级、中级、高级会(huì)计(jì)师,隔两年(nián)跳个槽,或者(zhě)在有前景的单(dān)位打升(shēng)级(jí),待遇都(dōu)不错。

  审计(jì)可以去会计(jì)事务所工作,把注册会计师考下来,出(chū)来后到大型企业做财务(wù)经(jīng)理什么(me)的,路线要高端些,难度也要高,因为注会(huì)不是很好考,事务(wù)所的工作压力也比(bǐ)较大。

  具体来说:

  1、论就业机(jī)会,会计专业的就(jiù)业单位较多,审计专业的就(jiù)业(yè)单位较少。

  2、论就业优劣,会计(jì)专业人(rén)员目前较为饱(bǎo)和(hé),就业质量不高,都为较小(xiǎo)型(xíng)的(de)单位,工资(zī)较低(dī)。

  而审计专业,尤(yóu)其是重(zhòng)点学校的(de)审(shěn)计专业就(jiù)业质量较高(gāo),考取(qǔ)公务员(yuán)的机会较多,有更(gèng)好的发展前景。

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会计和审(shěn)计哪(nǎ)个发展前(qián)景比较好?

  审计。

  1、审(shěn)计和会计事相同(tóng)的,都是以会计(jì)理论为(wèi)基础的(de)。

  简单(dān)类比,会计就是直接记账,而审计就是(shì)对会计所(suǒ)记账目的检查、监督。

  会(huì)计接触面比较窄,具体工作内容没有(yǒu)太多(duō)创(chuàng)新的空(kōng)间(jiān)。

  只要具备基本的财务、税务知识就能应付。

  而审计行业对人(rén)的(de)素质(zhì)要(yào)求非常高。

  可能接触到生产(chǎn)、金(jīn)融证券、房地(dì)产等(děng)各类行业客户(hù),即使(shǐ)是内部审计,也需要(yào)涉及对整个企业业(yè)务(wù)的(de)了解,需要有(yǒu)全局观,对各类技术涉猎面广,容(róng)易转型和多角度发(fā)展。

  2、从就(jiù)业前景,审计(jì)与会计属于(yú)一个专业大类(lèi),就业广泛性(xìng)方面不如会计,毕竟财务是企业职能的必备,而(ér)审计(jì)却不(bù)一定(dìng),单位内部配备(bèi)审计的(de)毕(bì)竟是(shì)少数,更多的是会计(jì)师事务所和政(zhèng)府单位。

  相对适(shì)应面就窄了(le)很多(duō)。

  3、审计(jì)专业未(wèi)来的就业方向

  (1)政(zhèng)府审(shěn)计:对政府财政资金的使用进(jìn)行监督的工作内(nèi)容。

  工作比较累,经常(cháng)会加班,但福利待遇(yù)不错。

  (2)会计师(shī)事务(wù)所:事务所人员非常(cháng)累,一年出差(chà)200-300天左右非常常见。

  经(jīng)常一(yī)个项目(mù)完成直(zhí)接飞到另外一(yī)个(gè)项目上。

  (3)企业内部审(shěn)计:内审在国内企业一般处于边(biān)缘化(huà)的部门,升(shēng)职空(kōng)间不大。

  但会计和审计只是职业中的一个(gè)过程,未来发展还有很长的路要走,关于审计与会计隐嫌友可以考(kǎo)的证书,二者领(lǐng)域内的职称(chēng)类证书(shū)是必须(xū)要(yào)的考的!

  共同都可以考(kǎo)的证书是注册会计师,注册(cè)会计师证书涵盖的内容比(bǐ)较广(guǎng),会(huì)计(jì)、审计的内容都(dōu)是包(bāo)括的,所以难(nán)度是非常(cháng)大的!

  注册(cè)会计师(shī)拥有在(zài)审计(jì)报报(bào)告上签字(zì)的唯一权利,注(zhù)册会计师的方(fāng)向是审计的方向(xiàng),想要进(jìn)入会(huì)计师事务所(suǒ)工作的(de)考生,注(zhù)会证书可以说(shuō)是非常(cháng)好的敲门砖!在事务所累计(jì)的(de)经验是(shì)非常(cháng)好的跳板!

  一、审计与会计(jì)的联系

  1.审计主要是对、和(hé)会计报表等(děng)财务会计资料及其所反映(yìng)的财政、财务收支活动的真实(shí)、合法(fǎ)、效益进行审查和评价。

  审(shěn)计需要以会计资(zī)料为(wèi)前提和基础,离开了财务(wù)会计资料,审(shěn)计工作很难进行。

  2.会计活动是经(jīng)济管理(lǐ)的重要组(zǔ)成部分,它本身是审(shěn)计监督的(de)主要对象。

  在审计产(chǎn)生之初(chū),审计(jì)人员主要从审(shěn)查会计资料入手(shǒu),对会(huì)计资料中反映的问题进行审查(chá)。

  二(èr)、审计与会(huì)计的区(qū)别(bié)

  1.产生(shēng)的前提不同

  会计是为了加强经济管理,适应(yīng)对劳(láo)动耗费和劳动成果进行核算和分析的需要而产生的;审计是因经济监督的需要,即为了确定经营者或(huò)其他受托管(guǎn)理者的经济责任的需要而产生(shēng)的。

  2.两者性质不同

  会计是经营管理(lǐ)的重要(yào)组成部分,主要是对生产(chǎn)经(jīng)营或管理过(guò)程进行(xíng)反(fǎn)映和监(jiān)督;审(shěn)计则处于具(jù)体的经营管理之外,是经济监(jiān)督的重要(yào)组成部分,主要对(duì)财政、财务收(shōu)支及(jí)其他经济活动的真实、合法和效益(yì)进行审查(chá),具(jù)有(yǒu)外在(zài)性和独立性。

  3.两者对象(xiàng)不同

  会计的对象主(zhǔ)要(yào)是资金(jīn)运动(dòng)过(guò)程(chéng),审计的对象主(zhǔ)要是会计资(zī)料和其他经济信(xìn)息所反映的经济活动。

  4.方(fāng)法程序不同(tóng)

  (1)会计方(fāng)法体系由会计核算、会(huì)计分析(xī)、会(huì)计检查(chá)三部分(fēn)组成,包括了记账、算账、报账(zhàng)、用(yòng)账、查账等内(nèi)容,其中包括设(shè)置(zhì)账户(hù)、复式记账(zhàng)、填制凭证、登记(jì)账(zhàng)簿、成本(běn)计算、财产清查、会(huì)计(jì)报表等方法,其目(mù)的是为管理和决(jué)策(cè)提供必(bì)须的资料和信息。

  (2)审计方法体系由规划方法(fǎ)、实施方(fāng)法(fǎ)、管理方(fāng)法等组成,而(ér)实施方法主(zhǔ)要(yào)是为了确定审计事项(xiàng)、收集、对照标(biāo)准评价,提出与决定,使用资料(liào)检查法、实物(wù)检查法(fǎ)、审计调查法、审计分析法、审计抽样(yàng)法等,其(qí)目(mù)的是为了对(duì)被审计对象进行全面(miàn)评价提供证(zhèng)据(jù)而采取(qǔ)的必要方法(fǎ)。

  5.职(zhí)能不(bù)同

  (1)会计的基本职能是对经济活动(dòng)过(guò)程的记录、计算(suàn)、反映和监督;审计的基本职能是监督,此(cǐ)外(wài)还包括评价和者卜公证。

  (2)会计虽说也具有监督职能,但(dàn)这种监督(dū)是一(yī)种(zhǒng)自我(wǒ)监(jiān)督行为,主要通(tōng)过会计(jì)检查来实(shí)哈密瓜什么季节吃比较好,哈密瓜几月份吃是正季现,针(zhēn)对会计业务活(huó)动本身,而审计,既包含了(le)检查,又包括了(le)对计(jì)算行(xíng)为及所(suǒ)有的经济(jì)活动进行实(shí)地考察、调查、分析(xī)、检验,即含审核稽查计算之意。

  (3)会(huì)计(jì)检(jiǎn)查只是各个单位财会部(bù)门的附带职能,而审(shěn)计(jì)是独立于(yú)财会(huì)部分之(zhī)外的专(zhuān)职(zhí)监督检查;会计检查的目(mù)的主要是为了保证会计资料的真实性和准(zhǔn)确性。

  其检查范围灶(zào)槐、深度、方式均受到限制(zhì),而审计的目的在于证实财政、财务(wù)收支的真实、合法、效益(yì),审(shěn)计(jì)检查会计资料只是实现审计目的的手(shǒu)段之(zhī)一,但不是惟一的手段(duàn)。

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